 |
1 |
OR |
75 |
1 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO |
02/01/2025 |
126 |
Banco do Brasil SA |
460.000,00 |
-45.000,00 |
415.000,00 |
0,00 |
0,00 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
5,80 |
020400 |
04.123.0004.2006.0000 |
04 |
Administração |
123 |
Administração Financeira |
100.000 |
GERAL |
3.3.90.39.81 |
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
0004 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
2006 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
3 |
3 |
90 |
39 |
|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA EXTRAT... |
00.000.000/0585-13 |
500 |
Recursos não Vinculados de Impostos |
0000 |
Não se Aplica |
1.500 |
Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 2 | OR | 43 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 03/01/2025 | 2110 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO | 690.000,00 | -175.910,00 | 514.090,00 | 0,00 | 0,00 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 999,60 | 020300 | 04.122.0003.2004.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 100.000 | GERAL | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2004 | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PR... | 09.366.790/0001-06 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 3 | OR | 37 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 06/01/2025 | 5165 | VIGILANCIA E SEGURANÇA PARTICULAR AGUIA 2 | 690,00 | 17.800,00 | 18.490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 020300 | 04.122.0003.2004.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 100.000 | GERAL | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2004 | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 1 | 90 | 92 | 000086/24 | DISPENSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PR... | 53.469.539/0001-50 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 4 | OR | 339 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 06/01/2025 | 1112 | CLINICA MEDICA DR.DINIZ LTDA | 345.000,00 | 0,00 | 345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 020700 | 10.301.0013.2037.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.000 | SAÚDE - Despesas com ASPS | 3.3.90.39.50 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PR... | 12.360.630/0001-56 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 5 | OR | 141 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 07/01/2025 | 5121 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | 172.500,00 | 0,00 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 526,50 | 526,50 | 526,50 | 526,50 | 526,50 | 526,50 | 020600 | 12.361.0006.2015.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 200.000 | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0006 | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PR... | 00.585.424/0001-65 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 6 | OR | 135 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 07/01/2025 | 5121 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | 805.000,00 | 0,00 | 805.000,00 | 0,00 | 0,00 | 489,82 | 489,82 | 489,82 | 489,82 | 489,82 | 489,82 | 020600 | 12.361.0006.2015.0000 | 12 | Educação | 361 | Ensino Fundamental | 200.000 | EDUCAÇÃO - Despesas com MDE | 3.3.90.30.39 | MATERIAL DE CONSUMO | 0006 | MANUTENCAO DO FUNDEB 70, 30 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL | 2015 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 3 | 3 | 90 | 30 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS FORNECIMENT... | 00.585.424/0001-65 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1001 | Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 7 | OR | 606 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4378 | LIVIMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 2.820,00 | 021100 | 10.301.0013.2088.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.001 | RECURSOS DO SUS | 3.3.90.30.36 | MATERIAL DE CONSUMO | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2088 | MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 3 | 3 | 90 | 30 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO... | 43.463.126/0001-05 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0000 | Não se Aplica | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) |
 | 8 | OR | 606 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4546 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 021100 | 10.301.0013.2088.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.001 | RECURSOS DO SUS | 3.3.90.30.39 | MATERIAL DE CONSUMO | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2088 | MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 3 | 3 | 90 | 30 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO... | 02.323.033/0003-60 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0000 | Não se Aplica | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) |
 | 9 | OR | 614 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4546 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | 172.500,00 | -17.622,80 | 154.877,20 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 021100 | 10.301.0013.2088.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.001 | RECURSOS DO SUS | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2088 | MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE M... | 02.323.033/0003-60 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0000 | Não se Aplica | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) |
 | 10 | OR | 586 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 2216 | MP CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI | 632.500,00 | 0,00 | 632.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.738,12 | 5.738,12 | 5.738,12 | 5.738,12 | 5.738,12 | 5.738,12 | 021100 | 10.301.0012.2033.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.001 | RECURSOS DO SUS | 4.4.90.51.91 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0012 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2033 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA | 4 | 4 | 90 | 51 | 000095/24 | DISPENSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PR... | 28.730.304/0001-23 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 3110 | Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais | 1.601 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) |
 | 11 | OR | 614 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 70 | Caixa Economica Federal | 172.500,00 | -17.622,80 | 154.877,20 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 021100 | 10.301.0013.2088.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.001 | RECURSOS DO SUS | 3.3.90.39.81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2088 | MANUT DAS ACOES E SERV PUBLICOS DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO DE TAR... | 00.360.305/0732-50 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 0000 | Não se Aplica | 1.600 | Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente) |
 | 12 | OR | 334 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 3935 | MED & FARMA COMÉRCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | 793.500,00 | -65.000,00 | 728.500,00 | 0,00 | 0,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 298,00 | 020700 | 10.301.0013.2037.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.000 | SAÚDE - Despesas com ASPS | 3.3.90.30.99 | MATERIAL DE CONSUMO | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 3 | 90 | 30 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ... | 41.778.326/0001-21 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 13 | OR | 37 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 3737 | ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA | 690,00 | 17.800,00 | 18.490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 020300 | 04.122.0003.2004.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 100.000 | GERAL | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2004 | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 1 | 90 | 92 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE... | 30.364.348/0001-29 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 14 | OR | 331 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4329 | J DOS SANTOS RIBEIRO | 575,00 | 20.000,00 | 20.575,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 020700 | 10.301.0013.2037.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.000 | SAÚDE - Despesas com ASPS | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1 | 90 | 92 | 000061/24 | PREGÃO PRESENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM... | 43.604.886/0001-95 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 15 | OR | 331 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4329 | J DOS SANTOS RIBEIRO | 575,00 | 20.000,00 | 20.575,00 | 0,00 | 0,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 3.525,00 | 020700 | 10.301.0013.2037.0000 | 10 | Saúde | 301 | Atenção Básica | 300.000 | SAÚDE - Despesas com ASPS | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0013 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 2037 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 1 | 90 | 92 | 000061/24 | PREGÃO PRESENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM... | 43.604.886/0001-95 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 1002 | Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 16 | OR | 415 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4329 | J DOS SANTOS RIBEIRO | 575,00 | 30.800,00 | 31.375,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 020900 | 15.451.0024.2061.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 100.000 | GERAL | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0024 | SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 2061 | MANUT SEC OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 3 | 1 | 90 | 92 | 000036/24 | PREGÃO PRESENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM... | 43.604.886/0001-95 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 17 | OR | 37 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4329 | J DOS SANTOS RIBEIRO | 690,00 | 17.800,00 | 18.490,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 020300 | 04.122.0003.2004.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 100.000 | GERAL | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2004 | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 1 | 90 | 92 | 000035/24 | PREGÃO PRESENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CA... | 43.604.886/0001-95 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 18 | OR | 415 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4329 | J DOS SANTOS RIBEIRO | 575,00 | 30.800,00 | 31.375,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 2.995,00 | 020900 | 15.451.0024.2061.0000 | 15 | Urbanismo | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 100.000 | GERAL | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0024 | SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 2061 | MANUT SEC OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 3 | 1 | 90 | 92 | 000022/23 | PREGÃO PRESENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM... | 43.604.886/0001-95 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 19 | OR | 37 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 4329 | J DOS SANTOS RIBEIRO | 690,00 | 17.800,00 | 18.490,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 020300 | 04.122.0003.2004.0000 | 04 | Administração | 122 | Administração Geral | 100.000 | GERAL | 3.1.90.92.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0003 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 2004 | MANUT DAS ATIV DA SEC ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 3 | 1 | 90 | 92 | 000035/24 | PREGÃO PRESENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VE... | 43.604.886/0001-95 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 20 | OR | 397 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 241 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTADA | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 020800 | 14.244.0017.2050.0000 | 14 | Direitos da Cidadania | 244 | Assistência Comunitária | 100.000 | GERAL | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0017 | DIREITO DE SER CIDADAO | 2050 | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE UM... | 12.770.006/0001-27 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 21 | OR | 397 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 241 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTADA | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 1.310,00 | 020800 | 14.244.0017.2050.0000 | 14 | Direitos da Cidadania | 244 | Assistência Comunitária | 100.000 | GERAL | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0017 | DIREITO DE SER CIDADAO | 2050 | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE UM... | 12.770.006/0001-27 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 22 | OR | 397 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 241 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTADA | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | 020800 | 14.244.0017.2050.0000 | 14 | Direitos da Cidadania | 244 | Assistência Comunitária | 100.000 | GERAL | 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0017 | DIREITO DE SER CIDADAO | 2050 | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | 3 | 3 | 90 | 39 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE UM... | 12.770.006/0001-27 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 23 | OR | 395 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 241 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTADA | 5.750,00 | 8.800,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 020800 | 14.244.0017.2050.0000 | 14 | Direitos da Cidadania | 244 | Assistência Comunitária | 100.000 | GERAL | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0017 | DIREITO DE SER CIDADAO | 2050 | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | 3 | 3 | 90 | 32 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE UM... | 12.770.006/0001-27 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 24 | OR | 395 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 241 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTADA | 5.750,00 | 8.800,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 020800 | 14.244.0017.2050.0000 | 14 | Direitos da Cidadania | 244 | Assistência Comunitária | 100.000 | GERAL | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0017 | DIREITO DE SER CIDADAO | 2050 | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | 3 | 3 | 90 | 32 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE UM... | 12.770.006/0001-27 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |
 | 25 | OR | 395 | 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO GROSSO | 09/01/2025 | 241 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO COMERCIO E SERVIÇOS LTADA | 5.750,00 | 8.800,00 | 14.550,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 020800 | 14.244.0017.2050.0000 | 14 | Direitos da Cidadania | 244 | Assistência Comunitária | 100.000 | GERAL | 3.3.90.32.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 0017 | DIREITO DE SER CIDADAO | 2050 | AUXILIO FUNERAL A PESSOAS CARENTES | 3 | 3 | 90 | 32 | | | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO FAVORECIDO ACIMA PARA OCORRER O PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE UM... | 12.770.006/0001-27 | 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 0000 | Não se Aplica | 1.500 | Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente) |